1月28日,集團公司召開2021年度財務(wù)內(nèi)控審計整改督辦會,會議由集團黨委副書記、工會主席陳平主持,相關(guān)部門、子公司負責人參加會議。
會上,審計法務(wù)部就2021年度財務(wù)內(nèi)部審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題與整改情況進行了通報,并對存在的主要問題提出了整改要求,被審計單位對整改情況及存在的問題逐一進行了回復說明并提出整改措施。
陳平指出,各單位要充分認識財務(wù)內(nèi)控審計工作的重要性,防范共性問題的反復發(fā)生,審計法務(wù)部對發(fā)現(xiàn)的問題要嚴肅處理,及時下發(fā)整改通知,限期整改到位。
陳平強調(diào),財務(wù)內(nèi)控工作是集團公司健康與持續(xù)運營的堡壘基石。一要提高政治站位,牢固樹立清白做事、干凈做人的工作意識,認真扎實履職,營造風清氣正的財務(wù)內(nèi)控工作環(huán)境;二要高度重視內(nèi)控管理,厘清工作邏輯程序,明確職責、規(guī)范做事、認真做事;三要經(jīng)常開展自查工作,自查財務(wù)審批情況,嚴格各項審批程序,針對整改問題,要及時分析原因,舉一反三、認真總結(jié),杜絕類似問題再次發(fā)生。
審計法務(wù)部 供稿